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    經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理層聲明書

    時(shí)間:2024-07-18 21:37:05 聲明 我要投稿
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    經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理層聲明書

      經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理層聲明書1

      xxxxxx會計(jì)師事務(wù)所有限公司:

    經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理層聲明書

      本公司已委托貴事務(wù)所對本公司 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債表, 年度的利潤表和現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)和 年度所得稅匯算審計(jì),并出具審計(jì)報(bào)告。

      為配合貴事務(wù)所的審計(jì)工作,本公司就已知的全部事項(xiàng)作出如下聲明:

      1.本公司承諾,按照企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是我們的責(zé)任。

      2.本公司已按照企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定編制 年度財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)與上年度保持一致,本公司管理層對上述財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

      3.設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)內(nèi)部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)報(bào),是本公司管理層的責(zé)任。

      4.本公司承諾財(cái)務(wù)報(bào)表符合適用的企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定,公允反映本公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況,不存在重大錯(cuò)報(bào),包括漏報(bào)。貴事務(wù)所在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯(cuò)報(bào),無論是單獨(dú)還是匯總起來,對財(cái)務(wù)報(bào)表整體均不具有重大影響。未更正錯(cuò)報(bào)匯總表附后。

      5.本公司已向貴事務(wù)所提供了:

      (1)全部財(cái)務(wù)信息和其他數(shù)據(jù);

      (2)全部重要的決議、合同、章程、納稅申報(bào)表等相關(guān)資料;

      (3)全部股東會和董事會的會議記錄。

      6.本公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計(jì)負(fù)債。

      7.本公司認(rèn)為所有與公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)的重大假設(shè)是合理的,恰當(dāng)?shù)胤从沉吮竟镜囊鈭D和采取特定措施的能力;用于確定公允價(jià)值的計(jì)量方法符合企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定,并在使用上保持了一貫性;本公司已在財(cái)務(wù)報(bào)表中對上述事項(xiàng)作出恰當(dāng)披露。

      8.本公司不存在導(dǎo)致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項(xiàng)。

      9.本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料,并已根據(jù)企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。

      10.本公司已提供全部或有事項(xiàng)的相關(guān)資料。除財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露的.或有事項(xiàng)外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

      11.除財(cái)務(wù)報(bào)表附注披露的承諾事項(xiàng)外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項(xiàng)。

      12.本公司不存在未披露的影響財(cái)務(wù)報(bào)表公允性的重大不確定事項(xiàng)。

      13.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):

      (1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

      (2)涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

      (3)涉及對財(cái)務(wù)報(bào)表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。

      14.本公司嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。

      15.本公司對資產(chǎn)負(fù)債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利,除已披露事項(xiàng)外,無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。

      16.本公司編制財(cái)務(wù)報(bào)表所依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的,沒有計(jì)劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。

      17.本公司已提供全部資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的相關(guān)資料,除財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。

      18.本公司管理層確信:

      (1)未收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)調(diào)整或修改財(cái)務(wù)報(bào)表的通知;

      (2)無稅務(wù)糾紛。

      19.其他事項(xiàng)

      公司(蓋章)

      法定代表人:(簽名)

      財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:(簽名)

      xxx年 月 日

      經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理層聲明書2

      ××××會計(jì)師事務(wù)所并__________注冊會計(jì)師:

      本公司已委托貴事務(wù)所對本公司2_____年、2_____年、2_____年的企業(yè)年度研究開發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表,20_____年度的企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細(xì)表(以下簡稱申報(bào)明細(xì)表)進(jìn)行審計(jì),并且出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

      為配合貴事務(wù)所的審計(jì)工作,本公司就已知的全部事項(xiàng)作出如下聲明:

      1.本公司承諾,按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》的規(guī)定編制申報(bào)明細(xì)表及編制說明是我們的責(zé)任。

      2.本公司已按照上述文件的相關(guān)規(guī)定編制企業(yè)年度研究開發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細(xì)表,本公司管理層對上述申報(bào)明細(xì)表的真實(shí)性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

      3.設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)內(nèi)部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)報(bào),是本公司管理層的責(zé)任。

      4.本公司承諾上述申報(bào)明細(xì)表符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》與《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》的規(guī)定,公允反映本公司的高新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用支出與高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))銷售收入總額情況,不存在重大錯(cuò)報(bào)。貴事務(wù)所在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯(cuò)報(bào),無論是單獨(dú)還是匯總起來,對上述申報(bào)明細(xì)表整體均不具有重大影響。未更正錯(cuò)報(bào)匯總表附后。

      5.本公司已向貴事務(wù)所提供了:

      (1)與編制上述申報(bào)明細(xì)表相關(guān)信息、涉及的其他財(cái)務(wù)信息和研究開發(fā)項(xiàng)目相關(guān)其他數(shù)據(jù);

      (2)全部重要的與高新技術(shù)研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入相關(guān)的決議、合同、章程等相關(guān)資料;

      (3)與高新技術(shù)研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入相關(guān)的全部股東會和董事會的會議記錄。

      6.本公司所有高新技術(shù)研究開發(fā)支出和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計(jì)負(fù)債。

      7.本公司認(rèn)為所有與關(guān)聯(lián)方之間的高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))的銷售價(jià)格是公允與合理的,恰當(dāng)?shù)胤从吃诒竟揪幹频腵高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入表中,并對該等交易事項(xiàng)作出了恰當(dāng)披露。

      8.本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料,并已根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則(或《__________會計(jì)制度》)的規(guī)定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。

      9.本公司已提供全部或有事項(xiàng)的相關(guān)資料。除上述申報(bào)明細(xì)表編制說明中披露的事項(xiàng)外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的與高新技術(shù)研究開發(fā)、產(chǎn)品銷售與勞務(wù)提供相關(guān)的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

      10.除申報(bào)明細(xì)表編制說明中已披露的承諾事項(xiàng)外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項(xiàng)。

      11.本公司不存在未披露的影響申報(bào)明細(xì)表公允性的重大不確定事項(xiàng)。

      12.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):

      (1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

      (2)涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

      (3)涉及對申報(bào)明細(xì)表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。

      13.本公司嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對申報(bào)明細(xì)表產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。

      14.本公司已提供上述報(bào)表日后事項(xiàng)的相關(guān)資料,除申報(bào)明細(xì)表編制說明中披露的日后事項(xiàng)外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大日后事項(xiàng)。

      15.本公司管理層確信:

      (1)對單獨(dú)占有的核心知識產(chǎn)權(quán)不存在任何糾紛;

      (2)無高新技術(shù)研究開發(fā)方面的任何權(quán)屬糾紛。

      __________________________________公司(蓋章)

      法定代表人:(簽名)

      財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:(簽名)

      xxxx年____月____日

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