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    審計經(jīng)理工作職責(zé)

    時間:2023-03-15 14:56:04 工作職責(zé) 我要投稿

    審計經(jīng)理工作職責(zé)匯編15篇

    審計經(jīng)理工作職責(zé)1

      1、根據(jù)審計情況,收集相關(guān)的事實依據(jù),編寫審計工作底稿

      2、根據(jù)審計工作底稿,編寫相關(guān)的審計報告、整改意見及審計建議

      3、對審計中發(fā)現(xiàn)的.問題及時和相關(guān)人員進(jìn)行溝通、確認(rèn)

      4、對被審計單位整改情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤

      5、負(fù)責(zé)審計資料的收集、整理、上報歸檔工作

      6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

      7、保守公司商業(yè)秘密

    審計經(jīng)理工作職責(zé)2

      1、負(fù)責(zé)組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);

      2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;

      3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的.審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

      4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計開展工作;

      5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審計與各下屬片區(qū)的關(guān)系。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)3

      1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對本公司及下屬各事業(yè)部子公司的.財務(wù)收支財務(wù)預(yù)算財務(wù)決算資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的真實性合法性效益性進(jìn)行審計和評價;

      2、對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督;

      3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)4

      1、食材、物料采購審計;

      2、工程項目預(yù)(概)算及決算審計;

      3、設(shè)備投資審計,對設(shè)備投資的`決策過程、招投標(biāo)制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;

      4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督;

      5、公司指定項目的審計;

      8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)5

      1、負(fù)責(zé)獨立開展各項工程類審計工作:涉及招標(biāo)采購、成本合約、變更結(jié)算、工程竣工驗收、工程結(jié)算等方面(根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的審計任務(wù)來確定審計項目);

      2、出具審計報告,并負(fù)責(zé)對審計結(jié)果提出可行性的.改善建議;

      3、審計集團(tuán)相關(guān)公司重大管理問題,提出改進(jìn)建議,跟蹤整改情況;

      4、上級安排的其他工作事宜。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)6

      職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求、審計年度工作目標(biāo),結(jié)合部門實際情況,制定和動態(tài)修整;

      2、組織相關(guān)部門建立、優(yōu)化、推行財務(wù)審計、專項審計、內(nèi)控審計等相關(guān)流程和制度,為集團(tuán)規(guī)范內(nèi)部管理和降低經(jīng)營風(fēng)險提供良好的支持保障;

      3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)工程項目前期、計劃階段、施工階段、驗收階段的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制進(jìn)行審查和評價;

      4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及各分公司專項審計,不限于企業(yè)內(nèi)部控制審計、工程發(fā)包及招標(biāo)審計、投資審計、合同管理審計、離職審計及經(jīng)濟(jì)效益審計等。

      任職要求:

      1、本科以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè),具備中級職稱;

      2、3-5年以上房地產(chǎn)行業(yè)審計工作經(jīng)驗,有豐富的.財務(wù)核算及管理經(jīng)驗;

      3、熟悉國內(nèi)會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策;

      4、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真,有良好的職業(yè)道德;

      5、熟練運(yùn)用會計電算化,熟練使用ERP財務(wù)軟件。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)7

      1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,于年底制訂下一年度部門年度總目標(biāo),形成目標(biāo)責(zé)任制,并下達(dá)至各下屬企業(yè);

      2、按計劃開展各項審計工作,調(diào)查管理人員的.違紀(jì)行為并提出處理意見;

      3、對工程項目進(jìn)行預(yù)決算審計,降低公司成本費(fèi)用;

      4、對重大招投標(biāo)項目及工程物資設(shè)備的采購做好過程監(jiān)督,提高透明度;

      5、分析匯總審計出來的問題;

      6、協(xié)調(diào)好部門內(nèi)部及相關(guān)部門的工作,保證審計工作順利的開展。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)8

      1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計管理工作,建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風(fēng)險清單,構(gòu)建風(fēng)險體系;

      2、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況;

      3、梳理公司制度和業(yè)務(wù)流程,保證各制度、流程的.合規(guī)性;

      4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃,擬定內(nèi)審方案,起草內(nèi)審報告和管理建議書等;

      5、對總部各部門、各城市子公司進(jìn)行定期內(nèi)部審計,幫助發(fā)現(xiàn)問題、提升管理水平;

      6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)9

      1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務(wù)流程的實施;

      2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;

      3、定期或不定期對集團(tuán)各公司相關(guān)重大項目進(jìn)行審計,負(fù)責(zé)審計過程中的現(xiàn)場復(fù)核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

      4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負(fù)責(zé)組織整理審計底稿,督促審計結(jié)論和建議的'落實;

      5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)10

      1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計。

      2、獨立承擔(dān)中型項目的資料匯編及合并工作。

      3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量。

      4、對項目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。

      5、保持與客戶良好的.溝通。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)11

      1、組織起草并維護(hù)各項工程審計制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善工程審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;

      2、積極組織跟蹤學(xué)習(xí)審計的`相關(guān)法規(guī)和各項業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制方法和手段,并結(jié)合公司相關(guān)政策,及時調(diào)整審計制度及方法體系;

      3、定期收集工程項目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全等信息,參與審查、監(jiān)督并落實建設(shè)項目在建設(shè)程序和規(guī)章制度等方面的執(zhí)行情況;

      4、跟進(jìn)、核對工程款項、預(yù)(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜;

      5、對公司重大工程項目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;

      6、對審計工程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關(guān)單位整改;

      7、編寫審計報告,提出改進(jìn)意見,并督促整改。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)12

      1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計及內(nèi)控相關(guān)管理制度的建設(shè)及完善工作;

      2、負(fù)責(zé)制定和實施集團(tuán)審計工作計劃;

      3、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)各公司、各項目的專項審計及內(nèi)部財務(wù)審計工作并定期出具審計報告;

      4、負(fù)責(zé)涉及訴訟、仲裁、復(fù)議、聽證、公證、鑒證等訴訟或非訴訟事務(wù);

      5、負(fù)責(zé)審查公司經(jīng)濟(jì)合同;參與招投標(biāo)工作,審核招投標(biāo)法律文書;

      6、負(fù)責(zé)為重要經(jīng)營決策和重大經(jīng)濟(jì)活動提出法律意見;

      7、負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和績效考核工作;

      8、參與制訂公司規(guī)章制度,從法律層面審查其合法、合規(guī)性;

      9、參與審核項目公司的預(yù)算、概算和結(jié)算工作;

      10、對集團(tuán)各工程項目結(jié)算審計中付款情況的.復(fù)核;

      11、對集團(tuán)工程合同、大型設(shè)備及物資采購合同的復(fù)核;

      12、負(fù)責(zé)提供與公司經(jīng)營管理有關(guān)的法律咨詢。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)13

      1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

      2、對審計計劃實施方案進(jìn)行調(diào)整和分解;

      3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;

      4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

      5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

      6、督促審計結(jié)論和建議的落實, 向領(lǐng)導(dǎo)匯報審計問題,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成內(nèi)外審計的'協(xié)調(diào)溝通工作;

      7、參與現(xiàn)場審計,負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)14

      協(xié)助完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預(yù)算;

      獨立完成制度財務(wù)成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據(jù)要求進(jìn)行通報;

      對管理人員進(jìn)行離任任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

      參與年度例行審計或大型專項審計,根據(jù)審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;

      對審計發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認(rèn)管理上存在的問題以及責(zé)任人,提出審計建議,確定整改措施;

      跟進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題的.整改情況,并實施后續(xù)審計;

      上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

    審計經(jīng)理工作職責(zé)15

      1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán);

      2、負(fù)責(zé)擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據(jù)審計目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)?審計方法有序地進(jìn)行各項審計工作;

      3、負(fù)責(zé)對審計情況進(jìn)行復(fù)核,并組織編寫審計報告及審計評價書;

      4、負(fù)責(zé)就初步審計結(jié)果與相關(guān)部門進(jìn)行溝通;

      5、協(xié)助公司有關(guān)單位對財務(wù)、經(jīng)營管理情況進(jìn)行分析,為公司決策提供依據(jù);

      6、負(fù)責(zé)建立內(nèi)部激勵機(jī)制,對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核,評價其工作業(yè)績,激勵其努力工作;

      7、制定單位經(jīng)營預(yù)算,控制單位經(jīng)營支出;

      8、確保審計團(tuán)隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本章程所要求的任務(wù)及使命。

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